你好,我们公司是配送蔬菜这些的,没有库存,买了就直接送过去,九月份的货款他们是十月份才开票过来的,也是十月才打款过去的,请问这个怎么做账呢?
ღ小芋头ლ
于2019-10-25 09:36 发布 586次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,你是十月开具发票收款吗
2019-10-25 09:38:39
入库时 借:库存商品 出库时 贷:库存商品
2018-10-11 14:31:38
购入蔬菜 借库存商品 贷应付账款 或者银行存款
销售蔬菜:
借:银行存款(或应收账款)
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税
月末
借:应交税费—应交增值税
贷:营业外收入—补贴收入
2018-10-11 14:05:35
这个只能做损失了
2020-03-28 11:41:27
您好,您写的分录是对的,也就是采购再销售出去后,采购和结转销售成本分录是这样的。
2019-02-14 21:49:06
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