劳务可以开3个点的发票吗? 问
你好建筑劳务的可以的 答
老师,社保计提时,只要计提公司承担的吗,还是公司与 问
计提公司承担的部分 个人承担的发放工资的时候再做其他应付款 答
老师,请问,公司银行贷款利息,银行开来的利息发票,应 问
这个借财务费用利息贷应付账款。 答
我公司购进原材料,委托加工,进项税怎么计算抵扣?一 问
你好,对方给你开的专票吗?如果是的话,发票的税额加上委托加工加工费的税额。 答
老师,公司为小规模,第一季普票20万(含税)、专票5万(含 问
一、开具普通发票 确认收入: 不含税销售额 = 200,000 ÷ (1 %2B 1%) ≈ 198,019.80(元) 增值税税额 = 200,000 - 198,019.80 = 1,980.20(元) 借:应收账款 / 银行存款等 200,000 贷:主营业务收入 198,019.80 贷:应交税费 - 应交增值税 1,980.20 季末符合免税条件时(假设本季未超免税标准): 借:应交税费 - 应交增值税 1,980.20 贷:营业外收入 - 减免税款 1,980.20 二、开具专用发票 确认收入: 不含税销售额 = 50,000 ÷ (1 %2B 1%) ≈ 49,504.95(元) 增值税税额 = 50,000 - 49,504.95 = 495.05(元) 借:应收账款 / 银行存款等 50,000 贷:主营业务收入 49,504.95 贷:应交税费 - 应交增值税 495.05 答
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培训机构,确认了收入,又产生了退费。怎么做分录?是红冲再做蓝字吗?
答: 您好 请问确认收入怎么写的分录
老师你好!我想请教你下驾校收入如何确定,假如9月1日收培训费2500,这里包括交给交警队的610元,怎么做分录啊
答: 你再确认收入的时候,就确认2500-610=1890,610挂往来,贷其他应付款,等到支付给交警队的时候,借其他应付款,贷银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
员工的培训费怎么做分录
答: 您好,分录如下 支付时 借;应付职工薪酬-职工教育经费 贷;现金或者银行存款 计提时 借:管理费用-教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费
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yokii 追问
2019-10-25 10:01
bamboo老师 解答
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