我们公司帮别家公司代加工赚加工费,每月代加工给我们购买原材料供应商的进项票,月底我们开给代加工企业发票,之前会计开票金额=进项票+月初存货金额-本月末存货金额+上月加工费=出库存货金额+加工费,请问这样做正确吗?
小小
于2019-10-25 16:41 发布 1743次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-10-25 16:44
你好,同学,处理是没有问题的
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你好,同学,处理是没有问题的
2019-10-25 16:44:47
你的原材料都可以抵扣的哦,按照发票上的税率来抵扣
2019-06-19 13:18:04
你好!外账不作处理,不要通过对公账户
2016-11-03 09:18:16
你好 可以 按合同内容开就对
2021-11-30 18:35:48
你好,加工费应该不是电子元件类的
2018-11-02 09:26:39
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