送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-10-26 09:04

你好,购入时,借原材料   贷应付账款-暂估(不含税金额)     销售时借应收账款   贷其他业务收入    贷应交税费(销项税额)

徐阿富老师 解答

2019-10-26 09:05

收到发票,先冲回元暂估分录,然后按照发票重新入库做账

美好的咖啡豆 追问

2019-10-26 09:05

那发票放在哪个月份呢

美好的咖啡豆 追问

2019-10-26 09:08

那当月销售的时候原材料不结转到主营业务成本吗?

徐阿富老师 解答

2019-10-26 09:29

你好,1 然后按照发票重新入库做账  发票就放在这里   2要结转到成本里,先按照暂估结转成本,发票到了也先冲回暂估成本,之后再按照发票金额转成本

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2019-10-26 09:04:34
您好,学员,个人可以去税务局代开发票。
2020-04-07 11:28:38
你好, 没有入库属于在途物资,所有权是公司的 所以属于公司的存货了
2020-04-30 20:08:42
借原材料 -80万,贷应付账款-80万,借原材料 82万 贷应付账款 82万
2020-05-26 09:47:44
没有发票汇算清缴纳税调增就可以
2019-03-07 15:51:07
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