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美好的咖啡豆
于2019-10-26 09:03 发布 772次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-10-26 09:04
你好,购入时,借原材料 贷应付账款-暂估(不含税金额) 销售时借应收账款 贷其他业务收入 贷应交税费(销项税额)
徐阿富老师 解答
2019-10-26 09:05
收到发票,先冲回元暂估分录,然后按照发票重新入库做账
美好的咖啡豆 追问
那发票放在哪个月份呢
2019-10-26 09:08
那当月销售的时候原材料不结转到主营业务成本吗?
2019-10-26 09:29
你好,1 然后按照发票重新入库做账 发票就放在这里 2要结转到成本里,先按照暂估结转成本,发票到了也先冲回暂估成本,之后再按照发票金额转成本
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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徐阿富老师 解答
2019-10-26 09:05
美好的咖啡豆 追问
2019-10-26 09:05
美好的咖啡豆 追问
2019-10-26 09:08
徐阿富老师 解答
2019-10-26 09:29