送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-27 16:05

您好
计提工资
借:管理费用-工资等 46260
贷:应付职工薪酬-工资 46260
发放工资
借:应付职工薪酬-工资 46260
贷:其他应付款-个人社保费 1687.5
其他应付款-个人公积金 204
应交税费-个人所得税 10.28
银行存款  46260-1687.5-204-10.28=44358.22

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您好 计提工资 借:管理费用-工资等 46260 贷:应付职工薪酬-工资 46260 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 46260 贷:其他应付款-个人社保费 1687.5 其他应付款-个人公积金 204 应交税费-个人所得税 10.28 银行存款 46260-1687.5-204-10.28=44358.22
2019-10-27 16:05:45
之前没账就不能做发上月工资
2019-12-17 14:29:50
啥工资表,你可以截图看看吗
2020-05-09 14:51:31
你好: 当月要暂估当月的工资,次月发放时借:应付职工薪酬 贷:现金或银行存款
2017-04-12 08:36:55
你好 把前面没做账的补记上 再做收回的账
2019-07-05 17:56:37
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