- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-27 16:05
您好
计提工资
借:管理费用-工资等 46260
贷:应付职工薪酬-工资 46260
发放工资
借:应付职工薪酬-工资 46260
贷:其他应付款-个人社保费 1687.5
其他应付款-个人公积金 204
应交税费-个人所得税 10.28
银行存款 46260-1687.5-204-10.28=44358.22
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贷:其他应付款-个人社保费 1687.5
其他应付款-个人公积金 204
应交税费-个人所得税 10.28
银行存款 46260-1687.5-204-10.28=44358.22
2019-10-27 16:05:45

之前没账就不能做发上月工资
2019-12-17 14:29:50

啥工资表,你可以截图看看吗
2020-05-09 14:51:31

你好: 当月要暂估当月的工资,次月发放时借:应付职工薪酬 贷:现金或银行存款
2017-04-12 08:36:55

你好 把前面没做账的补记上 再做收回的账
2019-07-05 17:56:37
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