送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-28 08:43

你好
上月付款,借;预付账款  36万,贷;银行存款36万
本月取得发票,借;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;预付账款   (合计)
是2.1的尾数不需要支付了吗?

幽兰 追问

2019-10-28 08:44

是对方给的发票少了2.1元

邹老师 解答

2019-10-28 08:46

你好,2.1元对方不会补开发票了?

幽兰 追问

2019-10-28 08:46

是的

邹老师 解答

2019-10-28 08:47

你好,那取得发票这样做分录
借;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),营业外支出 2.1,贷;预付账款 36万

上传图片  
相关问题讨论
你好,付款 借;预付账款 贷;银行存款 开具发票借;原材料等科目 贷;预付账款
2018-10-10 20:29:44
你好 上月付款,借;预付账款 36万,贷;银行存款36万 本月取得发票,借;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;预付账款 (合计) 是2.1的尾数不需要支付了吗?
2019-10-28 08:43:48
其实是一样的,只不过是不是在报表上
2019-06-03 21:26:41
您好!预付款项和预付账款有区别,前者特指某一笔款项,后者属于会计术语,是一个特定的会计科目名称,用于为采购材料等向供应商预先支付款项和结算的核算。
2018-08-15 18:06:02
预付账款在贷方的话,它是属于负债。在借方就是属于资产。
2022-03-17 16:42:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...