我之前签合同的数字是551400 税率是16% 现在开过去的是13%的税额,客户那边税税率更改了 付款金额也会变 ,我想请教一下我这个税额变动我实际结算应该是多少呢?
会计学堂
于2019-10-28 09:45 发布 1123次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-28 09:48
您好
之前签合同的数字是551400 税率是16% 现在开过去的是13%的税额,现在付款金额=551400/(1+0.16)*(1+0.13)
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您好
之前签合同的数字是551400 税率是16% 现在开过去的是13%的税额,现在付款金额=551400/(1+0.16)*(1+0.13)
2019-10-28 09:48:03

同学您好,既然约定了具体的税率,那就是具体的对应的业务开对应税率的发票
2021-07-11 15:18:50

你好,根据你的描述按照增值税纳税义务发生时间看的话你公司应该开具16%的发票。但4月1日后只能开具13%的发票。你可以跟对方说由于对方一直没付款,所以当时没有开具发票,现在只能开具13%的发票,不然税务上会有罚款影响你公司的企业纳税信用。实在不行的话,建议与对方调减税率降低影响的税金部分的合同金额。
2019-05-08 19:04:17

合同条款里有没有约定不含税价款不变,随国家税率调整变化,按60500266/1.11*1.09*0.2=11882034.22
2019-04-02 17:18:01

按13的税率开可以的
2019-04-11 20:05:34
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