送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-10-28 10:41

您好同学
这做一个你原先入其它应收款的凭证的红字,
再做一个借:银行存款  贷:实收资本就好了

冷梅子 追问

2019-10-28 10:43

可是我们没有收到这笔钱

何江何老师 解答

2019-10-28 10:53

您好同学
你们没收到钱,?
那怎么是投资?您方便再表达一次来龙去脉吗

冷梅子 追问

2019-10-28 10:56

我们厂子的1股东   跟我们老板在我们老板的另一个厂子有往来账     然后这个1股东就是用那个厂子的欠款入的股份

何江何老师 解答

2019-10-28 11:07

借:应付账款(你们欠他们钱现在冲减)
贷:实收资本
这样记

冷梅子 追问

2019-10-28 11:10

把原来的凭证冲一下     记  借:应付账款   贷:实收资本   嘛

何江何老师 解答

2019-10-28 11:25

是的同学这样记就好了,

冷梅子 追问

2019-10-28 13:12

老师   新的一个年度   总账账本换新的    现金账账本用换吗

何江何老师 解答

2019-10-28 15:06

都是要换的同学,用新的

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你好 这个其他应收款 贷方 最好调整为其他应付款 明细科目写清楚
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2021-06-17 14:50:03
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