老师,我公司11月参加展会,10月份预付部分展位费,12月所有展会相关的费用发票拿来报销,费用隔年的5月份支付,请问预付展位费怎么做分录,12月份发票拿过来报销,是直接把费用做在12月份吗?还有展位费和业务员差旅费及展会相关费用一共六七万,要分一年摊销吗?
义气的手套
于2019-10-28 15:39 发布 1304次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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1.预付的话没有发票吧。计入预付款分录是借预付账款贷银行
2.收到发票借销售费用贷预付账款
一年的展位费的话就计入待摊费用来摊销
2019-10-28 15:42:02
您好,可以通过以前年度损益调整科目入账,不应该影响本年度的利润
2019-01-28 14:48:03
这个是要计入职教费明细科目核算的。
2019-05-07 14:52:10
借:其他应收款,贷:银行存款
2022-06-18 21:55:29
借其他应收款8000 贷银行存款8000
2015-12-11 17:18:57
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