送心意

朴老师

职称会计师

2019-10-28 15:42

1.预付的话没有发票吧。计入预付款分录是借预付账款贷银行
2.收到发票借销售费用贷预付账款
一年的展位费的话就计入待摊费用来摊销

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相关问题讨论
1.预付的话没有发票吧。计入预付款分录是借预付账款贷银行 2.收到发票借销售费用贷预付账款 一年的展位费的话就计入待摊费用来摊销
2019-10-28 15:42:02
您好,可以通过以前年度损益调整科目入账,不应该影响本年度的利润
2019-01-28 14:48:03
这个是要计入职教费明细科目核算的。
2019-05-07 14:52:10
借:其他应收款,贷:银行存款
2022-06-18 21:55:29
借其他应收款8000 贷银行存款8000
2015-12-11 17:18:57
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