送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-28 16:45

你好
购置税,借;固定资产,贷;银行存款
加建借支款,借;银行存款等科目,贷;其他应付款

默契 追问

2019-10-28 16:48

支付加建借支款,为什么是银行存款增加呀

邹老师 解答

2019-10-28 16:49

你好,收到借支款,借;银行存款等科目,贷;其他应付款
今后偿还了,借;;其他应付款,贷;银行存款等科目

默契 追问

2019-10-28 17:00

我这边的情况是,银行付了一次加建厨房的借支款出去,不是收到的呢

邹老师 解答

2019-10-28 17:02

你好,那支付的时候这样做分录
借;;其他应付款,贷;银行存款

默契 追问

2019-10-28 17:04

借方是其他应收款还是其他应付款?我这个不是借支单吗?为啥放应付呢

默契 追问

2019-10-28 17:04

有点不明白

邹老师 解答

2019-10-28 17:05

你好,借入的时候对你单位来说是负债,计入其他应付款
借;银行存款等科目,贷;其他应付款
偿还借支款项是负债减少了
借;;其他应付款,贷;银行存款

默契 追问

2019-10-28 17:30

不是,不是,我这是公司付给个人的借支单啊

邹老师 解答

2019-10-28 17:32

你好
向个人借款的时候
借;银行存款等科目,贷;其他应付款
偿还给个人,借;其他应付款,贷;银行存款
你认为这个不对的地方是?

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你好 购置税,借;固定资产,贷;银行存款 加建借支款,借;银行存款等科目,贷;其他应付款
2019-10-28 16:45:49
你好 具体是什么业务摄影费?
2019-11-04 11:20:45
係好同学,这些记为长期待摊费用,在承包期内摊入管理费用。
2019-08-03 11:33:33
您好,建议计入借:管理费用 贷:银行存款
2019-12-12 17:00:51
借销售费用贷银存
2019-10-10 15:53:36
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