请问老师,上个月为同事报销差旅费时,因为对公司文件要求理解有误,导致多报了160元。这个月发现了,让他退回来,请问会计核算上怎么处理,原始凭证需要啥?
小梦梦
于2019-10-28 17:22 发布 2002次浏览
- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-28 17:25
你好,会计核算根据收到的160元,直接冲销上个月报销时的分录
借:现金 160
贷:管理费用等 (红字借方)-160
原始凭证附公司开出的160元收据。
相关问题讨论

出差的车费餐费住宿费等都取得正规发票就可以了,白条收据不能做原始凭证。
2016-12-29 10:31:02

对的,差旅费报销单是汇总原始凭证、自制原始凭证,而差旅费单据属于外来原始凭证
2019-12-25 10:50:25

是的 领导签字后找出纳报销 就好
2019-08-22 14:05:58

你好,会计核算根据收到的160元,直接冲销上个月报销时的分录
借:现金 160
贷:管理费用等 (红字借方)-160
原始凭证附公司开出的160元收据。
2019-10-28 17:25:39

是的,是属于汇总原始凭证
2021-12-22 14:58:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小梦梦 追问
2019-10-28 17:30
小梦梦 追问
2019-10-28 17:31
路老师 解答
2019-10-28 17:56