送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-10-29 10:12

你好 没有收到货款  可以计入应收账款 没收到发票可以暂估成本等来发票了再冲 需要结转成本的

小花猫 追问

2019-10-29 10:36

请问老师我刚刚问的问题要怎么怎么做分录?

答疑苏老师 解答

2019-10-29 10:38

你好 借 应收账款  贷 主营业务收入 应交税费 借 库存商品 贷 应付账款-暂估 借 主营业务成本 贷 库存商品

小花猫 追问

2019-10-29 10:40

我们的水泥是先转账才能去拖出来卖的。发票要后面才会收到。卖出去的水泥也是一两个月或者半年才收款一次。这种情况怎么办?

答疑苏老师 解答

2019-10-29 10:42

你好 先转账的话 借预付账款 贷银行存款 再借库存商品-暂估 贷预付账款 别的科目一样

上传图片  
相关问题讨论
多的部分做借原材料 负数 贷应付账款 负数,结转成本做原材料 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润 ,只冲掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
你好 没有收到货款 可以计入应收账款 没收到发票可以暂估成本等来发票了再冲 需要结转成本的
2019-10-29 10:12:06
结转成本应该在五月份
2020-07-07 16:49:12
你好,如果是销售货物结转成本,是这样做分录 借;主营业务成本,贷;库存商品
2019-09-22 15:44:30
你好借主营业务成本,贷应付职工薪酬-劳务工资这是可以的
2019-06-25 09:11:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...