请教,员工预支工资,我申报的时候如何申报 问
员工提前预支了一年的工资,50000,这种的我如何申报 答
个体工商户每月开票10元,一季度开票30万,还是一季 问
你好,按季度申报的话只要这一个季度内不管哪一个月开,只要累计不超过30万就不用交税。 你没有其他成本费用的话,一个季度可以扣15000。那么你的利润就是28.5O万。 285000*20%-10500=46500然后再减半增收。嗯,需要23250 答
老师,我们是建筑业企业。想问下我们接的工程项目, 问
你好,这个正规的做法是计入工程施工合同成本。 答
老师,员工福利费不并入工资申报,只是工资总额14%限 问
谢谢老师很直观,懂了 答
您好,一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率 问
一般纳税人开具中央空调安装工程款发票税率9% 答
我公司有10万的进项,开票出去是13个点。我有8万的专票,6个点的。我需要纳税多少?抵扣掉的进项,附加税是否需要缴纳?
答: 你这个8万和10万指的是不含税销售额么?销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出这个就是你实际交增值税,附加税根据实际交增值税去缴纳
缴纳增值税及附加税时,有专票进项抵扣,还有客票相应比例的抵扣,最终抵扣后缴纳的税额如何做记账凭证?借进项抵扣,客票进项抵扣贷银存?
答: 同学你好,客运发票计算抵扣部分也是进进项税额,借:进项抵扣 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一般纳税人销项被进项抵扣完了,不需要缴纳增值税了,那还需要缴纳附加税吗
答: 你好,没有增值税,就没有对应的附加税的
老师,我想请问,本月需缴纳一笔增值税款,但有进项税可以抵扣,那附加税是否需要按照实际增值税进行计算并缴纳?还是因为增值税抵扣了,附加税就无需缴纳
老师,销项税131149.96,进项税120658.41,前期领票时已经预缴了25494元税款,当期纳税申报表抵扣后不用缴纳增值税了,是不是填纳税申报表要计提缴纳附加税,然后缴纳附加税?
一般纳税人当月销项税抵减前期留抵进项税后不需要缴纳增值税,是否还需要计提缴纳附加税(城建税,教育费附加,地方教育费附加)?