老师你好,我们公司9月份有开票收入4万,未开票收入2万,我都确认收入了,纳税申报时也申报未开票收入了。不过10月份的没开票的客户又要来开发票,会计分录我该如何处理,下季度纳税申报又该如何填
李方方
于2019-10-29 11:43 发布 722次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-29 11:44
借应收账款贷主营业务收入应交税
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
在未开具发票填写负数
在开具发票哪里填写正数
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你好,开票了先冲红9月份的未开票收入的凭证,然后按照发票重新做凭证,报税时未开具发票金额和税额填红字,然后发票合计到别的发票金额一起申报
2019-10-29 11:55:56
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借应收账款贷主营业务收入应交税
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
在未开具发票填写负数
在开具发票哪里填写正数
2019-10-29 11:44:14
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你好,如果是免税的,借银行存款贷主营业务收入,直接做这个就可以的。
2021-09-17 11:19:10
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你好!你计提的时候是按缴纳的金额计提的吗?
2018-08-10 11:11:53
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你好,是的,是这样填写的
2020-04-09 13:28:26
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李方方 追问
2019-10-29 11:51
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2019-10-29 11:53