送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-29 11:44

你好 你需要做一笔 借应收账款 贷预收账款  来调整 是同一个客户的预收和应收款嘛

- - 追问

2019-10-29 11:48

是同一个客户

meizi老师 解答

2019-10-29 11:48

借应收账款 贷预收账款  那你做一笔这个就可以了

- - 追问

2019-10-29 12:11

电脑怎么操作呢

meizi老师 解答

2019-10-29 12:16

你好 你做分录之后就可以调整到应收账款里面去了 如果你们要把预收账款比如负数设置到应收账款里面去的话  这个是需要设置处理的 要找你们软件售后设置才行

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相关问题讨论
你好同学,在财务系统里做一个手工的凭证,就是直接对转就好了
2019-10-29 11:39:29
你好 你需要做一笔 借应收账款 贷预收账款 来调整 是同一个客户的预收和应收款嘛
2019-10-29 11:44:33
你好,应收账款为负数,调整分录是 借:应收账款 贷:预收账款 是调平为0 ,上述分录的金额是正数 
2022-04-19 18:40:03
左上角的业务录入——财务业务——调账业务——应收账款增加(应收账款减少),应付账款增加(应付账款减少)——选择相应的往来单位——选择科目全名——输入相应的金额(金额全部都是正数的)保存单据即可
2019-06-04 15:48:45
你好!借:银行存款 贷:应收账款
2019-06-04 15:18:46
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