老师好,12月份现金流量表是填写月报表,还是季年表 问
你好,这个是填写季度的报表。 答
查询柜台进来的养老金 问
你好 退回来的吗养老保险吗 答
老师,公司有内销和外销,年末,我将不可划分的进项税 问
你好,这个一般是借主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 答
我们公司主营业务是信息咨询服务,转出去给客户的 问
你好,可以的,操作没问题。 答
A股东投资了12W,占比了29%已经投资款全部投资完 问
你好,你的意思是说他认缴了12万,然后实际投资也是12万,占股29%,是不是这个意思吗? 答
老师,我还是想确认一下关于应付账款调账的问题。1: 昨天后台咨询了,就是公司有一培训业务,我们收学生100%学费公司留70%然后交给学校30%,但是我们收到100%前期未做外账收入,交给学校30%时开回的发票一直挂账应付账款,当时是对公户转账的!我看前期会计做账是 付款给学校但没收到发票是 借:其他应收(学校) 贷 银行存款,收到学校发票:借 应付账款 贷 其他应收款,现在想把应付账款调平然后还不想交税,我每月的账务怎么处理比较好?麻烦您帮我写一下分录,谢谢老师! 2:还有如果确认收入怎么可以和挂账法人名下的往来款走一起!现在法人和公司的往来记账是 借 银存 贷 其他应付 法人,公司现在没钱存这笔收入款!现在法人名下挂账(其他应付款 法人)不到100万,和学校的挂账是57万!利润表上亏损35万。
答: 你好,同学。 你这开了票,你就要交税,不交税是不可以的。除非可享受相关免税优惠。 收款时 借 银行存款 贷 其他应付款或预收账款 上交 借 其他应付款 贷 银行存款 另外你自己的收入最后 要转收入 借 预收账款 贷 收入
老师,这题:之前业务租赁出去的时候是放进预收账款的,然后现在确认收入了,之前的分录做的是-借:银行存款 25000 贷:预收账款 15000 其他应收款 10000 这里确认收入下面说需在押金里面扣掉1000元作为赔偿款,为什么不用在借方借其他应付款将这个1000元表示出来呢
答: 应该借:其他应付款1000 贷:营业外收入1000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们单位为了食堂周转,来借款,但是账上只有一笔其他应付款(财政局要求做成往来不能做收入),借款的时候分录我可以做成借:其他应付款 贷:其他应收款吗?
答: 同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
Cassiel 追问
2019-10-29 14:45
微风BREE老师 解答
2019-10-29 14:47