老师,我想问下,做内账的税务处理问题,能不能先全部确认收入,等次月交税时再冲减?分录 借:应收账款 100,贷:主营业务收入 100 ;次月交税时,借:主营业务收入 (6)贷方红字,贷:应交税费 6 借:应交税费 6 贷:银行存款 6,这样做可以吗?还是说,直接计入费用呢?(我们是房产经纪公司)
带上宝宝去旅行
于2019-10-29 16:36 发布 809次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,但是你最终还是会继续按照这个进度确认收入呀,最终的结果是一样的,不会差。
2021-06-19 17:53:54
您好,您是说跟申报表对不上吗
2020-01-16 01:15:25
你好,是这样做账务处理的
2018-04-19 15:01:31
你好,可以冲减应收账款的
2016-09-06 09:40:19
你好,4月份所属期的收入申报按是15万。
2020-05-06 14:34:17
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