借应交税费/应交增值税,转出未交增值税贷应交税费/未交增值税这是上_年的,进项税额已经交过,钱了,这个科目转出未交增值税是不是错了,正确的是以前年度损益调整,贷应交税费/应交增值税/进项税额转出,前面分录是不是用负数红字冲销,做后者正确分录
太阳
于2019-10-30 11:23 发布 1173次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-10-30 11:25
你好 具体是什么业务情况,是缴纳以前的吗
相关问题讨论
你好,不合适的,增值税是负债,不影响损益的
2018-01-11 17:33:00
跨年的损益类科目
2017-05-01 19:50:51
是的,是你后者的分录。
2019-10-30 10:49:12
借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整
做这个调整分录就是了
2017-01-23 14:07:25
你好 具体是什么业务情况,是缴纳以前的吗
2019-10-30 11:25:23
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