送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-10-30 11:25

你好 具体是什么业务情况,是缴纳以前的吗

太阳 追问

2019-10-30 11:31

2018年12月进项己经转出了,钱也己经付过了,前面借方科目未交增值税错了,改进项税额转出,

小惑老师 解答

2019-10-30 11:49

之前分录怎么处理的

太阳 追问

2019-10-30 11:55

就是第一笔分录

太阳 追问

2019-10-30 11:57

借应交税费/未交增值税贷银行存款

小惑老师 解答

2019-10-30 17:37

没太明白,是进项转出做成你这笔分录了吗?

太阳 追问

2019-10-30 19:17

是的

小惑老师 解答

2019-10-30 20:04

那你把这笔分录冲红做进项税额转出处理
借:成本费用
贷:应交税费-进项税额转出

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相关问题讨论
你好,不合适的,增值税是负债,不影响损益的
2018-01-11 17:33:00
跨年的损益类科目
2017-05-01 19:50:51
是的,是你后者的分录。
2019-10-30 10:49:12
借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整 做这个调整分录就是了
2017-01-23 14:07:25
你好 具体是什么业务情况,是缴纳以前的吗
2019-10-30 11:25:23
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