送心意

文老师

职称中级职称

2019-10-30 12:11

您好,那您就按最后一份正数发票做帐就可以

人心呀 追问

2019-10-30 12:13

等到九月份又收到一张负数的

人心呀 追问

2019-10-30 12:14

是-614元   十月份又来一张正数614元。八月份的是900元

人心呀 追问

2019-10-30 12:15

这种情况怎么做帐。

文老师 解答

2019-10-30 12:21

就是跨月了是吧,那您8月份根据第一份900的正常入账,9月份的负数就用负数做,到10月份的也正常入账

人心呀 追问

2019-10-30 12:22

谢谢

人心呀 追问

2019-10-30 12:22

九月负数和十月正数 一起入账可以吗?

文老师 解答

2019-10-30 12:27

一起的话也是可以的,就是都做在10月份

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相关问题讨论
您好,那您就按最后一份正数发票做帐就可以
2019-10-30 12:11:01
你好!真实业务可以做到当前年度
2019-08-26 16:34:09
你好,按照充值金额计入预付款就可以了
2020-03-26 10:32:28
借:预付账款 贷:银行存款
2018-03-05 09:58:40
是公司车辆发生的充值的话 计入借方预付账款 贷方银行或者现金 消费的时候计入借方管理费用贷方预付账款
2018-11-06 15:24:27
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