送心意

杨静老师

职称,中级会计师

2019-10-30 14:29

需要的,借:本年利润 贷:应交税费。月底把本年利润期末余额结转到未分配利润。

糟糕的灰狼 追问

2019-10-30 14:37

计提生产经营所得税 不是应该  借:其他应付款-xx
                                                贷:应交税费-应交个人所得税  
分配利润是    借:利润分配-未分配利润
                      贷:应付利润-xx
  借:应付利润-xx
贷:其他应付款-xx

糟糕的灰狼 追问

2019-10-30 14:49

老师还有就是对方是个人 代开的发票税点由买方承担的,账务怎么处理

杨静老师 解答

2019-10-30 15:01

不是,计提所得税要减少你企业的利润,不能挂其他应付款。第二个问题,把相关的税费计入采购成本或费用。

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