老师您好,我是建筑公司,请问公司有几个员工出差,私车公用,报销加油费,过路费、停车费。老师我想问:1,这几个费用能直接按差旅费报销吗?如何做账务处理。2,如果按照差旅报销,需要什么附件,要填写差旅申请表吗?需要员工递交什么附件作为做账依据吗?3,如果直接放到管理费用里可以吗?
姜新
于2019-10-31 11:39 发布 1124次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
1.请问是经常发票还是偶然发生
2.如果按照差旅报销,要填写差旅申请表
3.直接计入管理费用科目可以
2019-10-31 11:40:30
你好
是建筑项目出差的吗
2020-07-25 19:22:47
你好,计入工程施工——合同成本——间接费用
2016-11-04 10:55:07
你好,没有区别。只是发生人员所在部门不一样。
2018-12-04 11:46:37
冲减之前的费用计入你们的进项税就可以。
2018-11-03 09:56:45
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