老师好!我们公司是做室内装修装饰工程的,给客户垫付的垃圾清理费和水电费,一般在结尾款的时候,客户会把垫付费用付给公司,这样的业务怎么做分录?
步翠平
于2019-10-31 14:00 发布 613次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,垫付时,借:其他应收款 贷:银行存款等 收款时,借:银行存款 贷:其他应收款
2019-10-31 14:02:03
你好,学员
借主营业务成本
贷银行存款
2022-03-10 15:51:57
你好
借:管理费用,贷:银行存款
2023-04-13 10:46:24
你好,借;银行存款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2019-12-18 10:14:57
你好,借:管理费用,贷:银行存款等科目
2021-07-09 11:21:07
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