送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-10-31 15:24

你好,11月份再做进去就可以了。

Vmin 追问

2019-10-31 15:25

具体分录一样吗

汪晨老师 解答

2019-10-31 15:26

你好,分录是一样的。

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相关问题讨论
你好,11月份再做进去就可以了。
2019-10-31 15:24:36
这个是减少运费成本,计算增值税转出的金额,外账做账务处理账,至于内账,可以计入营业外收入,不考虑企业应交的增值税
2019-08-20 10:03:07
可以的,一般可以跨月一个月的
2018-07-09 09:24:43
您好,预付的时候,做预付账款的分录 收到发票 借:管理费用 贷:预付账款 如有进项税,也可以抵扣的
2020-01-02 10:58:52
你好,发票的金额 暂估的金额是一样的么?》
2020-04-22 18:24:57
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