请问各位大神老师,新成立的卖水泥的公司,一般纳税人,老板都是以预付款的形式分很多次打钱给供应商,然后供应商再一次性开票给公司,这种情况要怎么做账?还有就是因为卖给的基本都是私人,货款不进公账,不开票,导致只有进项票,没有销项,这种情况要怎么处理?
个性的金鱼
于2019-10-31 17:25 发布 864次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-10-31 18:05
您好,这种情况下,付款时,借:预付账款,贷:银行存款,收到存货时,借:库存商品,贷;应付账款。收到发票,借:库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷:预付账款,再冲收货时的分录,借;库存商品,负数,贷:应付账款,负数。销售时,建议做无票收入处理比较好,否则,有进项,没有销项,会有税务风险。
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你好同学
1.优选一般纳税人
2.小规模不存在选择是否一般纳税人还是小规模纳税人,因为都不可以抵扣。那么应该去考虑价格问题
2021-09-15 23:35:25
你好 你说去税务调整加工固定抵扣 这个是什么意思
2020-07-15 15:32:27
你好,发票直接退回去,让他自己操作就可以。
2020-05-14 09:53:15
你好,同学。
你说的不影响利润下,是不想承担增值税税款?
你是一般纳税人,对方给你开的普票是没有办法抵扣你的销项税额,所以你开了多少票出去就要交多少增值税。
如果你的意思是想在所得税上找补,得看你公司季度所得税纳税所得额。
2022-01-03 18:39:16
你这个做借库存商品 负数进项税额负数 贷应付账款 负数 你申请红字信息表,之后给销售方开红字发票,
2020-05-14 10:33:25
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