单位购买办公桌,实际报销金额为2109.99元(固定资产2048.53,进项税61.46),但开票金额为2140元(不含税额2077.67,增值税62.33),多余增值税部分我在认证发票之后需要做进项税转出0.87元,要如何做会计分录?
Qiio233
于2019-11-01 09:55 发布 925次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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不是转出,是放在放在待抵扣
2017-12-07 22:31:54
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借:固定资产 0.87贷:应交税费—应交增值税—进项税转出 0.87
2019-11-01 09:57:41
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这个不能抵扣的,借:固定资产,应交税费贷:银行存款;借:固定资产贷:应交税费
2018-01-09 09:07:58
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借固定资产 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出
2017-02-12 16:19:46
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你好
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2019-04-08 11:17:43
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