送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-11-01 10:45

您好同学
这个你先找一下税务这个要申请退税的
然后你做一个交税的红字的凭证,然后再正常做计提就好了

追问

2019-11-01 10:51

退税?16年调整后还是亏损,没有交税

追问

2019-11-01 10:51

我是这样处理的
借   银行存款
贷:其他应收款(15年计提部分)
贷:主营业务收入(15年收到的比计提多的部分)
贷:以前年度损益调整(收到的16年未计提,但是被税务调增部分)

这样处理是否妥当??

何江何老师 解答

2019-11-01 14:18

同学,这样处理是可以的

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