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茗
于2019-11-01 10:43 发布 761次浏览
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-11-01 10:45
您好同学这个你先找一下税务这个要申请退税的然后你做一个交税的红字的凭证,然后再正常做计提就好了
茗 追问
2019-11-01 10:51
退税?16年调整后还是亏损,没有交税
我是这样处理的借 银行存款贷:其他应收款(15年计提部分)贷:主营业务收入(15年收到的比计提多的部分)贷:以前年度损益调整(收到的16年未计提,但是被税务调增部分)这样处理是否妥当??
何江何老师 解答
2019-11-01 14:18
同学,这样处理是可以的
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何江何老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
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茗 追问
2019-11-01 10:51
茗 追问
2019-11-01 10:51
何江何老师 解答
2019-11-01 14:18