金蝶K3里面应收应付有差异,反结账应收系统提示有核销单据,怎么需要全部把单据反核销吗?或者有什么其他方法可以反结账
艼秢
于2019-11-01 11:58 发布 4509次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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应收应付模块反结账需满足以下条件才能反结账成功:
1、不能存在已核销的单据。
2、单据不能生成凭证。
3、不能进行票据处理。
4、不能进行坏账处理。
2019-11-01 11:59:32

你好!需要反审核、反记账的
2019-01-28 16:47:16

你好,做红字凭证调整不可以吗?
2019-10-21 14:08:16

你好 要删除已经生成凭证的单据 反了后修改了 还要重新生成 这个你还是找下专业的金蝶软件售后帮你处理下
2019-06-11 16:56:00

有金蝶客服吗,可以问下客服人员 估计是系统问题
2019-03-12 16:11:00
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