老师,我帮我们领导付的房租,他直接公户转给我工资卡上面了,摘要费用报销,但是我房租发票后面才去开具,那么他转款给我的时候我怎么做账,发票开来时怎么做,我个人之前在公司有挂了其他应付款的,
等风来
于2019-11-01 14:03 发布 1408次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-11-01 14:05
您好!你公司开发票给他是吗?
这个先计入预收账款。然后开发票给他的时候冲减预收账款就可以了
借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税等。
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您好!你公司开发票给他是吗?
这个先计入预收账款。然后开发票给他的时候冲减预收账款就可以了
借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税等。
2019-11-01 14:05:43

是必须要发票才能入账的,同学
2019-06-27 15:14:02

你好,通常我们把房租作为管理费用
2019-02-21 10:01:06

如果是员工的房租,是福利,是通过应付职工薪酬核算的
2019-07-07 08:51:47

借:其他应付款
贷:其他业务收入
应交税费——应交增值税
2019-11-07 19:50:43
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等风来 追问
2019-11-01 15:47
宋生老师 解答
2019-11-01 15:51