购买生产用的原材料一批,价款80000,增值税10400,款项未付,现金支付材料整理费200元,材料在运输过程中发生合理损耗2000元,材料已验收入库。请问分录如何写?谢谢
丫头
于2019-11-02 08:59 发布 2620次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
借;原材料80000+200
应交税费——应交增值税(进项税额)10400
贷;库存现金200
应付账款90400
2019-11-02 09:01:15

你好,这个增值税分录在购进的时候就做了的,领用原材料只是从一个部门转到另一部门的,是没有产生增值税的。
2019-09-22 13:20:45

你好,同学。
(1)预付定金
借:预付账款30000
贷:银行存款30000
(2)收到材料
借:原材料300000
应交税费-应交增值税(进项税额)39000
贷:预付账款30000
银行存款120000
应付账款189000
2021-12-18 21:29:42

你好
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:其他货币资金
借:银行存款,贷:其他货币资金
2022-05-11 13:09:32

您好,请问一下有原题目吗
2023-11-18 20:05:05
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