老师 您好 我想问一下 18年错吧1500元的进项税额计入管理费用中,19年发现了 怎么调整呢?18年的分录为借管理费用5000 贷银行存款5000 正确分录应为 借管理费用3500 应交税费(进项税额)1500 贷银行存款5000 我现在应该怎么调整?
结实的火龙果
于2019-11-02 11:14 发布 959次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09
是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08
你好,这个是什么经济业务?
2016-12-27 21:11:02
两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04
应该这样处理:开始取得发票时借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行。进项税额转出是借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-05-30 19:54:46
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