送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-11-02 11:21

你好,发票开具360天内可以使用的

Kai 追问

2019-11-02 11:25

老师,那汇算清缴的时候怎么处理?

暖暖老师 解答

2019-11-02 11:32

没有收到发票时纳税调增处理

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相关问题讨论
你好,是的
2017-04-19 09:02:08
你好,你这是要求做什么呀
2024-06-12 13:12:04
您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
你好,这种情况不要确认递延所得税资产,只要修改财务报表就行
2020-05-27 10:34:35
您好,这个是暂时性差异,可以确认递延所得税资产。分录是借递延所得税资产,借所得税费用(红字)。这个分录不影响企业所得税汇算清缴,所以何时做都可以。
2020-05-27 12:00:13
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