老师你好!请教五月份开的销售发票 ,十月红字冲回,十月份开出的销售发票小于开出的红字发票,申报时表一怎么填写,是填差额的负数吗?好想通过不了,请教老师该怎么申报,谢谢
忧虑的蚂蚁
于2019-11-02 15:16 发布 541次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
是填差额的负数 可能系统比对不会通过 负数申报强制申报后去大厅清卡
或者直接带数据去大厅申报 申报后当场清卡
2019-11-02 15:18:45
影响的,你这样一个月的销售额还是负数,个人建议在销售收入大于负数发票金额时再来开具负数发票
2015-11-08 11:39:19
您好,红字发票,借:应收账款 负数 贷:主营业收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数。红字发票要交采购方。不明白您的蓝字发票是什么意思(如果自行开具的红字发票和收回来的蓝字发票要放一起,以备检查)
2016-11-02 10:47:58
你对开具红字发票有点混乱了,对于开具红字发票申请,销售方、购买方都可以申请,都是由销售言开具红字发票,再开具正确的增值税蓝字发票,不存在购买方开具红字发票的事情
2017-09-28 17:06:34
方便截图看下么,你那边可以截图么
2020-01-12 19:13:02
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