- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
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你好同学
一般是正常的同学这个差异会计是不调的
一般是年底汇算的时候才做
借:所得税费用 递延所得税资产 贷:应交税费。
只调这个其它不调
2019-11-02 16:53:54
这个可以正常扣除的呀。
2022-04-14 14:46:28
你好同学,资产一次性折旧是税务上优惠政策,账务上还是按照会计准则处理:原值入账,按期计提折旧。
2021-04-14 11:27:24
汇算清缴多摊销的调增
2019-05-17 09:03:08
填在成本支出表下面的营业外支出其他里
在纳税调整表进行调整。
折旧填写固定资产折旧明细表。
2017-05-11 23:02:58
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