老师,我收到一张电费的专票,其中有一部分是代收代交的,我按我们所属的比例抵扣进项,我的账务处理是,没有抵扣的进项也计入了管理费用,借:管理费用(我们实际的+不属于我们的进项)借:应付账款(代收的部分)借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款,老师我是这样做的,因为我没有把发票上全部的进项计入科目,那么我就不用做进项税的转出,这样做可以吗?对方开了那么多金额,我又没有全部抵扣,对方会有什么影响吗?又或者我做账时先全部入进项,抵扣了再做进项转出呢?
心结
于2019-11-03 07:52 发布 934次浏览
- 送心意
逸仙老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-11-03 07:54
应该做账时先全部入进项,不能抵扣部分再做进项税额转出
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你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
您好!可以的。可以这样做
2017-12-14 13:49:04
你好 意思你1000元费用 有200元是员工承担吗 那你要挂借其他应收款-员工200 借管理费用-水电费-200 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-员工200 银行存款等
2020-05-26 09:20:52
应该做账时先全部入进项,不能抵扣部分再做进项税额转出
2019-11-03 07:54:40
你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
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