送心意

逸仙老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-03 07:54

应该做账时先全部入进项,不能抵扣部分再做进项税额转出

心结 追问

2019-11-03 07:57

那我在发票进项抵扣勾选时也是先按全部的金额勾选还是按实际的金额填写抵扣呢

逸仙老师 解答

2019-11-03 08:58

是的,按全部的进项来勾选认证

心结 追问

2019-11-03 09:12

好的,那么加计抵扣时就只能按实际的进项抵扣了哟

逸仙老师 解答

2019-11-03 10:17

是的,只能按实际的进项税额加计扣除

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相关问题讨论
你好 ; 你作借方负数去   管理费用 ;然后  你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了  
2021-10-19 10:27:28
您好!可以的。可以这样做
2017-12-14 13:49:04
你好 意思你1000元费用 有200元是员工承担吗 那你要挂借其他应收款-员工200 借管理费用-水电费-200 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-员工200 银行存款等
2020-05-26 09:20:52
应该做账时先全部入进项,不能抵扣部分再做进项税额转出
2019-11-03 07:54:40
你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
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