- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-03 13:16
您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:主营业务成本
贷:库存商品等
次月收到款项
借:银行存款
贷:应收账款
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您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:主营业务成本
贷:库存商品等
次月收到款项
借:银行存款
贷:应收账款
2019-11-03 13:16:18
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你好,如果给与折让 ,可以单独开一张负数发票,账务冲减原来的收入就可以的
2020-05-11 13:55:56
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营改增后建安业开发票暂不确认收入,则会计分录如下:
按工程进度确认工程成本入工程结算是制度规定的,
借:工程施工
贷:应付账款-工人工资
等到钱到账以后再冲应付账款
借:主营业务成本—合同成本—某项工程
借:工程施工—合同毛利—某项工程
贷:主营业务收入—某项工程
贷:应交税费—应交增值税—销项税额
2019-06-11 18:20:20
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你好 有没有收款呢
2023-04-24 11:30:51
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您好,不确认收入 借:应收账款 贷:预收账款 应交税费 应交增值税(销项税额)
2019-01-25 10:51:01
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