- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
相关问题讨论

你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07

你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25

就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019-04-03 15:53:13

冲减你本期的销售额之后再申报。
2018-12-08 16:33:25

开的增值税普通发票要做增值税申报
2019-01-13 18:55:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息