今年九月开的销项发票开错,十一月开的红冲票,又开了一张正确的发票,怎么做账,九月的记账联需要作废了吗?十月做账需要哪个联次的发票。
宋慧敏
于2019-11-04 12:36 发布 685次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你好,不用作废,10月份先负数发票做账,在正数发票做账
2019-11-04 12:37:29
你好 开红字发票,原来分录 不变 金额负数 ,
2020-06-03 10:52:07
你好,当月开具错误,直接作废就是了,不需要开具负数发票冲销你需要按正数做销售分录,负数做销售退回分录
2018-06-13 09:01:55
您好
6月份记账按发票全额,包括开错的那张
2020-07-08 22:04:10
你好,你说开票方的话记账联给财务就可以
2019-11-05 09:38:15
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