- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,应是之前付款了没有收到发票,计入预付账款,现在收到发票,确认成本同时冲减预付款。
2019-11-05 13:43:58
你好,后面结转的成本不就是前面确认的收入对应的成本么
2020-05-05 14:48:36
你好,一般的销售结转成本是需要附上出库单
2018-05-24 16:33:47
你好,结转成本可以在月末一次性处理
可以用出库单作为结转成本分录的附件
2020-07-03 10:12:18
你好
附件为自制单据
产品销售成本汇总表:品种、规格、销量、成本单价、成本金额
一般情况下,销售成本都是月末集中结转,不可能按每一笔销售来结转成本。因为产品生产成本是月末统一计算,所以销售成本只有月末时才会计算得出。所以月度中间只做收入凭证,月末集中汇总结转销售成本。
2019-11-17 12:01:15
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