送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-11-05 14:48

需要开具体名称,保险起见,最好是开明细

糖不苦 追问

2019-11-05 14:49

直接开配件,是有虚开发票的嫌疑是吗?那已经开了,需要作废重开吗?

maize老师 解答

2019-11-05 14:53

我建议是按实际开,实际是啥配件就开啥,你采购进来开也是配件么,

糖不苦 追问

2019-11-05 15:16

采购进来的,不是开的配件。那已经开了,是需要作废重开吗?

maize老师 解答

2019-11-05 15:19

是的,我建议是作废重新开,开明细比较好

糖不苦 追问

2019-11-05 15:39

老师,小规模纳税人,上个季度的成本票是白条,需要这个季度冲销,还是年底汇算的时候再调减

maize老师 解答

2019-11-05 15:40

就按你们实际发生的做,后续可以取得发票贴后面,没有差额话

糖不苦 追问

2019-11-05 16:20

实际发生是没有成本票的,以前会计自己手写的销货清单。现在那个会计不干了,那我该怎么调账。

maize老师 解答

2019-11-05 16:21

你实际发生汇算清缴纳税调增就可以,不需要调账

糖不苦 追问

2019-11-05 16:23

实际发生是没有成本票的,自己手写的购货清单,应该是汇算清缴调减吧,不是调增

maize老师 解答

2019-11-05 16:33

调增啊,你现在是收入-成本,之后去预缴所得税你还调减,那不是交所得税更少了啊

糖不苦 追问

2019-11-05 16:36

哦,明白了。谢谢老师了。收到现金的收据,可以当凭证入账吗?不属于白条吧

maize老师 解答

2019-11-05 16:40

你们销售出去么,销售出去确认收入收款可以是收据,这个可以

糖不苦 追问

2019-11-05 16:42

嗯,我们是销售方,对方总是用微信或者现金付货款,入账的时候直接做成现金收款了。写了个收据做凭证

maize老师 解答

2019-11-05 16:44

**这个是需要其他货币资金,需要根据账单入账,要是公司**话

糖不苦 追问

2019-11-05 16:53

老师,其它应付款可以和其他应收款互转吗?本来是计入其它应付款了,可以把其它应付款转到其它应收款科目吗?

maize老师 解答

2019-11-05 16:54

需要看挂明细是不是一个人

糖不苦 追问

2019-11-05 16:59

明细是一个人,那可以吗?

maize老师 解答

2019-11-05 17:02

需要写名字才可以,不能就写个人这个

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