送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-05 14:57

您好
计入管理费用-业务招待费 汇算清缴的时候纳税调整

快乐生活 追问

2019-11-05 15:02

也就是说,没发票也行?

bamboo老师 解答

2019-11-05 15:02

没发票的话 入账了 汇算清缴的时候纳税调整

快乐生活 追问

2019-11-05 15:32

老师,过节向客户转账1000元,代交个税吗?代扣个税200元?

bamboo老师 解答

2019-11-05 15:32

过节向客户转账1000元,代交个税  代扣个税200元对的

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相关问题讨论
您好 计入管理费用-业务招待费 汇算清缴的时候纳税调整
2019-11-05 14:57:23
这个当做员工工资处理哦
2017-05-25 10:15:14
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;银行存款 做这个分录,金额正数
2018-06-14 09:08:11
你好!要有付款的单据。
2017-07-04 15:44:53
不能的哟,1月的款,付的时候还没收到发票,应当算是预付款。用采购申请的预付款货款单据入账和转账流水入账即可。水电也是同理的。
2020-01-01 16:11:46
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