- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 冲红的话 直接把前面分录冲掉就可以了
2019-11-05 15:53:56
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你好,如果收不到发票 是需要进项转出的
2021-09-01 17:26:19
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你好 需要做进项税转出处理 借管理费用或者销售费用-差旅费贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2019-06-20 14:21:33
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专票的可以抵扣的
2020-03-23 10:58:48
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你好,借;原材料等科目,应交税费(进项税额),贷;应付账款等科目
根据发票做这个分录就是了
2019-06-05 11:57:37
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