请问老师,去年开的工程发票十万,借:应收账款/贷:主营业务收入/贷:应交税费-销项税。今年这张发票冲红了十万,我应该怎么做会计分录
幸福、Love
于2019-11-05 15:54 发布 655次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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不含
2017-03-20 16:45:51
借应收账款贷主营业务收入,这个是重新开的红冲的,
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
2023-06-07 17:05:53
你是直接价税分离处理,后面的应交税费转营业外收入处理
2020-04-22 22:12:56
您好
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
2019-09-03 21:28:56
你好,是的,不用考虑销项税额
2017-07-13 09:16:05
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