送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-05 16:14

你好,借;应收票据,贷;应收账款等科目

美一天 追问

2019-11-05 16:17

这个我们是建筑工程,之前没有账,我按照你说的做,应收账款就是负数了

邹老师 解答

2019-11-05 16:18

你好,对方不欠你单位款项就给你单位电子承兑?

美一天 追问

2019-11-05 16:49

欠,但是我不知道怎么做账

邹老师 解答

2019-11-05 16:51

你好,那之前欠账,现在收回不会导致应收账款负数啊
比如之前欠账100万,现在收回100万,这样应收账款刚好冲平
确认收入,借;应收账款 100万,贷;主营业务收入,应交税费
收到承兑,借;应收票据100万,贷;应收账款100万

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相关问题讨论
具体是因为什么业务收到的电子承兑呢?
2019-05-31 15:23:10
你好!可以不做分录,用复印件
2018-10-08 11:44:16
借:银行存款 财务费用 贷:应收票据
2016-10-31 11:53:59
你好,借;应收票据,贷;应收账款等科目
2019-11-05 16:14:00
你好,借;应收票据,贷;应收账款等科目
2019-11-04 15:24:49
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