送心意

小妍老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-11-06 08:42

您好!是的,把原来那笔红冲,然后更正一笔正确的分录即可。

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相关问题讨论
您好!是的,把原来那笔红冲,然后更正一笔正确的分录即可。
2019-11-06 08:42:17
是的,你没有理解错。“单位管理费用--福利费”收入应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负),而“单位管理费用--福利费”支出则是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款。
2023-03-24 14:03:22
你好!对的,就是这样做。
2017-08-07 14:59:56
没有取得发票之前,一般是先计入预付账款核算,取得发票再计入成本或费用核算
2015-12-24 16:49:41
你好!对的。都是来回对冲就可以了。
2019-09-02 10:55:40
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