送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-06 08:54

你好,可以按固定资产暂估入库处理
借;固定资产,贷;应付账款——暂估

^_^Dm 追问

2019-11-06 09:07

应付账款-暂估,但是我不是开始已经预付了账款吗?不应该是预付账款?

邹老师 解答

2019-11-06 09:08

你好,有预付就这样做分录
借;预付账款,贷;银行存款
借;固定资产,贷;应付账款——暂估
固定资产设备到了,发票没有到,就必须按暂估入库处理,暂估入库贷方是应付账款——暂估,而不是预付账款科目的

^_^Dm 追问

2019-11-06 09:13

那发票到了的话,是不是就是借:应付账款-暂估,贷:预付账款,固定资产不动啊

邹老师 解答

2019-11-06 09:14

你好
发票到了,需要先冲销暂估入库,然后根据发票做固定资产分录
借;应付账款——暂估,贷;固定资产
借;固定资产,贷;预付账款

^_^Dm 追问

2019-11-06 09:19

那我折旧的话是从暂估的下个月开始计提还是发票到了后的下个月开始计提啊?

邹老师 解答

2019-11-06 09:21

你好,从暂估入库的下个月开始计提折旧

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