送心意

郑裕期

职称注册会计师

2019-11-06 11:09

您好,可以参考以下:
借:银行存款    53456
贷:应收股利    53456

奶酪 追问

2019-11-06 11:10

按本月产品销售应交增值税45560元的7%和3%,计算本月产销售应交纳的城市维护建设税3189.20元和教育费附加1366.80元。
这个咋做分录

奶酪 追问

2019-11-06 11:11

按全年净利润20%计提分配给投资者的股利   这个分录咋写

郑裕期 解答

2019-11-06 11:33

宣告现金股利的时候

借:利润分配

贷:应付股利

发放

借:应付股利

贷:银行存款

奶酪 追问

2019-11-06 11:37

按本月产品销售应交增值税45560元的7%和3%,计算本月产销售应交纳的城市维护建设税3189.20元和教育费附加1366.80元。
这个咋做分录

郑裕期 解答

2019-11-06 11:37

1、交纳的城市维护建设税3189.20元和教育费附加1366.80元会计分录:
借:税金及附加   
贷:应交税费——城建税、教育费附加   
借:应交税费——城建税、教育费附加   
贷:银行存款
2、按本月产品销售应交增值税45560元的7%和3%的会计分录:
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税
贷:应交税费—未交增值税
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款

奶酪 追问

2019-11-06 12:14

预付下一年的报纸杂志费 为什么借:其他应收款

郑裕期 解答

2019-11-06 13:35

正常的应该是 借:预付账款-报刊费 
                     贷:银行存款
 每月摊销:      借:管理费用-报刊费 
                       贷:预付账款-报刊费
实操中有些企业可能因为票据没到等原因挂账在其他应收款中。

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相关问题讨论
您好,可以参考以下: 借:银行存款 53456 贷:应收股利 53456
2019-11-06 11:09:37
您好!您这个7万需要有发票才能做。不然就只能当做别人的借款。
2016-11-21 16:46:40
因为费用的发生额在借方,如果你放到贷方的话,影响你科目余额表和利润表不一致
2023-04-17 20:57:57
你好,借;营业外支出5000,贷;银行存款5000
2020-07-04 11:30:27
您好 借:财务费用——利息收入 借方红字 借:银行存款
2019-09-02 15:05:27
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