老师,请问我们公司跟学校合作课题项目,有一部分材料款,款项要专款专用,单独建账。不需要开票给学校,收到款和支付款的分录怎么做才能体现单独建账呢?谢谢!
依然如故
于2019-11-06 12:38 发布 797次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-11-06 12:48
你这是属于项目合作,收到款是项目资本处理。支付按正常的开支处理的
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你这是属于项目合作,收到款是项目资本处理。支付按正常的开支处理的
2019-11-06 12:48:07
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老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19
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你好!
借:工程物资
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:银行存款
因为不动产要分二次抵扣,这里的进项要先转出40%到 待抵扣进项税额中
2018-10-02 16:25:40
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同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
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借:应付账款
贷:银行存款
2017-08-06 15:10:21
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