送心意

朴老师

职称会计师

2019-11-06 13:40

内账的话就是按照实际业务来做账的

l.L 追问

2019-11-06 13:41

其他应收款期初为0,现在收到钱,借银行存款 贷其他应收款吗

l.L 追问

2019-11-06 13:42

做完这笔分录其他应收款的余额不是为负数了吗

朴老师 解答

2019-11-06 14:00

你要用你之前的期末数做期初的

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相关问题讨论
您好,钱没有收到,还继续换往来就可以了。
2022-01-14 10:45:58
对冲下就可以的 借应收账款贷应收账款 把没有余额的那个禁用
2020-01-07 19:53:29
你这个应该是会有余额的
2019-12-30 11:27:30
您好 借:资产减值损失 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:其他应收款
2019-12-13 13:53:18
那就直接做其他应收款
2019-12-02 13:50:14
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