送心意

朴老师

职称会计师

2019-11-06 13:40

内账的话就是按照实际业务来做账的

l.L 追问

2019-11-06 13:41

其他应收款期初为0,现在收到钱,借银行存款 贷其他应收款吗

l.L 追问

2019-11-06 13:42

做完这笔分录其他应收款的余额不是为负数了吗

朴老师 解答

2019-11-06 14:00

你要用你之前的期末数做期初的

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