老师你好,新建账套钱的收支没有做内账,我接手后开始做内账,新建时候其他应收款的期初数少录了10000元,现在回款到公账上了,我该怎么做分录
l.L
于2019-11-06 13:36 发布 785次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-11-06 13:40
内账的话就是按照实际业务来做账的
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你好,Na不对的,应该在贷方才对你们代扣代缴了,借应付职工薪酬贷其他应收款。
2022-02-18 11:33:37
你好,公司的其他应收款收不回来
借:营业外支出,贷:其他应收款
2021-09-23 10:15:31
你好 你们添加不了 明细科目吗
2020-05-29 10:39:01
为什么几多了 什么原因 是否涉及损益
2020-04-03 11:13:14
你好,个人工资少扣除了吗
2019-12-23 10:05:02
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