老师,你好,我们是劳务派遣公司,用工单位把派遣员工的工资打给我们,我们代发,发票由我们开给用工单位。现在有用工单位一个季度才开发票,比如我们先发10、11、12月工资,然后12月才一起将三个月的发票一次性开给用给单位。那我这几个月的收入该怎么做分录呢?
cq子欣
于2019-11-06 14:55 发布 729次浏览
- 送心意
洛洛老师
职称: 中级会计师
2019-11-06 15:09
同学,你这个要按月确认收入的
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您好,分录,借;现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-12-05 22:51:40
你好
依然是
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬
2020-05-28 10:24:36
同学,你这个要按月确认收入的
2019-11-06 15:09:07
你好,他给你们开差额的发票,差额部分计入管理费用-服务费。
2019-01-29 11:21:01
收到工资时
借:银行存款
贷:营业收入
应交税费-待转销项税额
发工资
借:劳务成本
贷:银行存款
2019-09-17 18:19:36
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