老师,我将9月份和10月份收到的增值税专用进项发票在增值税平台上认证了,但是本期还不需要抵扣,因为还有很多的进项留抵税额,是要填哪张表格吗
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于2019-11-06 15:40 发布 646次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-11-06 15:47
你好 你是以后就不需要抵扣了吗?还是留底
相关问题讨论
你好 你是以后就不需要抵扣了吗?还是留底
2019-11-06 15:47:39
同学你好,是的,如果勾选抵扣,但进项大于销项,就是产生留抵税额;
2021-01-06 12:12:29
你好是的,没有影响。
2020-04-16 12:08:13
可以的,可以这么做的。
2022-01-07 10:22:32
借应交税费增值税加计扣除
贷营业外收入只做这一个就可以的,
需要抵扣的时候借应交税费未交增值税
贷应交税费增值税加计扣除
2022-07-06 18:24:06
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2019-11-06 17:51